金蝶反结账的操作步骤

金蝶反结账的操作步骤,第1张

金蝶的反结账操作首先是具有防结账权限的用户,登录到相应的A / C集,登录系统,然后根据图中所示的路径双击[anti-checkout]按钮,然后弹出[反结帐]操作界面,单击“下一步”按钮,是否确认反结帐,单击“确定”按钮。单击“确定”按钮后,系统启动反结帐。

工具/原料:金蝶软件、存货核算模块、操作员有反结账的权限,金蝶反结账的操作步骤如下:

1、对于具有反结帐权限的用户,请登录到相应的A / C集。

2、登录系统后,按照图中所示的路径双击[Anti-checkout]按钮。

3、如果发现很难找到,也可以直接在界面的右上角直接输入反结帐快捷方式号码20060,然后按Enter。

4、这时会弹出[反结账]操作界面,如下图所示。

5、点击"下一步"按钮,是否确定反结账,点击"确定"按钮即可。

6、点击"确定"按钮后,系统开始反结账。

7、反结账结束后,点击"完成"按钮,接下来会自动弹出登录界面,让您重新登录系统。

8、上期单据处理完成后,请按照如下所示再次进行期未结账处理。

1、首先打开金蝶软件,进入主界面,选择主控台财务会计中固定资产管理模块,按住Shift键单击期末处理功能中的期末结账功能:

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2、 完成上一步操作后会弹出新的窗口来,此时可显示结账与反结账功能,选择反结账功能:

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3、最后一步单击开始,弹出的对话框直接选择确定,等待一会软件即可完成反结账的操作。以上就是金蝶软件反结帐的操作流程:

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金蝶标准版在年末结账后会生成新的账套文件。对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。

必须定期进行结账。结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转,期末调汇及损益结转等工作。

对新生成的账套文件是不能过行反结账操作的,因为此账套只保存有结账后余额作为期初数。具体反结方法,先找到结账后自动生成的备份文件。在用金蝶打开时一定要选择所有文件,否则是看不到这个文件的。打开后使用CTRL+F12进行反结账操作。

扩展资料:

结转下年时,凡是有余额的账户,都应在年末划通栏双红线,并在通栏双红线下面摘要栏居中红字注明“结转下年”字样,不需要编制记账凭证,也不必将余额再记入当年账户的借方或贷方,使全年有余额的账户的余额变为零,但必须把年末余转入下年新账。

转入下年新账时,应在新账帐页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“上年转来”并在余额栏内填写上年结转余额。

结计“过次页”发生额的方法

结计“过次页”的发生额,要根据不同账户记录不同的方法。

对需要按月结计当月发生额的账户,结计“过次页”的合计数,应是从当月初至当月末止的发生额的合计数,这样做便于当月结账时加计“当月合计”数。

对需要结计“当年累计发生额”的账户,结计“过次页”的本页合计数,影视从年初起至本页末止的累计数,这样做便于年终结账时加计“当年累计”数,结计“过次页”的数之后,在下一页第一笔空格摘要栏内居中红字注明“承前页”字样,并在发生额或余额栏内填写上页结转数。

参考资料来源:百度百科-期末结账


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